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title: "Declaração federal prorrogada dos EUA de 2025: prazo de 15 de outubro de 2026 e processo do IRS Free File"
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category: how_to
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author: "injoys"
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published_at: 2026-08-27T05:15:09+09:00
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# Declaração federal prorrogada dos EUA de 2025: prazo de 15 de outubro de 2026 e processo do IRS Free File

> Se você prorrogou a declaração do imposto de renda federal dos EUA referente a 2025 por meio do Form 4868 ou outro método, geralmente deverá apresentá-la até 15 de outubro de 2026. Reunimos as etapas para escolher o IRS Free File, verificar os registros fiscais, pagar valores devidos, informar a conta para reembolso e confirmar a aceitação da declaração eletrônica.

## Key Points

- Localize o registro de envio do Form 4868 ou o comprovante de pagamento eletrônico para prorrogação e confirme se o prazo de 15 de outubro de 2026 se aplica.
- Prepare os formulários W-2, 1099 e 1095-A, a declaração do ano anterior, os registros fiscais do IRS e os dados da conta para reembolso.
- Se o AGI de 2025 for igual ou inferior a 89,000 dólares, escolha o software guiado do IRS Free File; se for superior, escolha outro meio de declaração, como o Free File Fillable Forms.
- A prorrogação da declaração não prorroga o pagamento; portanto, verifique o imposto devido, os juros e as multas acumulados até o momento e pague o valor possível.
- Depois de enviar eletronicamente a declaração federal, confirme se ela foi aceita pelo IRS, e não apenas transmitida, e guarde os registros.

Se você prorrogou validamente a declaração federal de imposto de renda de pessoa física dos EUA referente a 2025, o prazo geral de entrega é **15 de outubro de 2026**. O que deve ser feito agora não é solicitar outra prorrogação, mas concluir os registros de rendimentos e deduções, escolher um meio oficial adequado de declaração e enviar a declaração da série Form 1040.

A prorrogação da entrega da declaração não adia o prazo de pagamento do imposto. Se ainda houver imposto que deveria ter sido pago até 15 de abril de 2026, poderão incidir juros e multas; portanto, prepare a declaração e verifique o pagamento ao mesmo tempo.

## Etapa 1: verificar a validade da prorrogação e o prazo efetivo

Se você se enquadrar em uma das situações abaixo, geralmente poderá entregar a declaração referente a 2025 até 15 de outubro de 2026.

- Você apresentou corretamente o **Form 4868** até o prazo original da declaração.
- Você solicitou uma prorrogação automática ao selecionar um pagamento para prorrogação no sistema de pagamento eletrônico do IRS.
- Você apresentou o pedido de prorrogação por meio de um software tributário ou profissional de impostos e possui o registro de recebimento do IRS.

Como comprovante, você pode usar uma cópia do Form 4868, a notificação de aprovação da declaração eletrônica, o número de confirmação do pagamento ou o registro de recebimento do representante tributário. Mesmo que o pedido tenha sido transmitido, ele pode não ter sido tratado como uma prorrogação válida caso tenha sido rejeitado pelo IRS; por isso, é necessário verificar o status da aprovação.

### Casos em que 15 de outubro pode não se aplicar

| Situação | O que verificar |
|---|---|
| O pedido de prorrogação não foi apresentado ou foi rejeitado | Não espere: entregue a declaração o mais rápido possível. Um Form 4868 apresentado posteriormente não restabelece automaticamente um prazo já vencido. |
| Contribuinte elegível em área federal de desastre | Verifique se o prazo adicional anunciado pelo IRS para a região é posterior a 15 de outubro. Algumas medidas de alívio se aplicam sem solicitação separada. |
| Residente no exterior ou integrante das Forças Armadas | Podem ser aplicáveis prazos específicos conforme as regras para permanência no exterior ou zonas de combate; portanto, verifique suas próprias condições. |
| Pessoa obrigada a declarar imposto de renda estadual | Confirme separadamente com a autoridade tributária do estado se a prorrogação federal também prorroga automaticamente a declaração estadual. |

Os prazos para áreas de desastre variam conforme a região, o evento, o endereço do contribuinte e o tipo de declaração. Consulte os avisos oficiais do IRS sobre benefícios tributários em casos de desastre para confirmar a data aplicável a você.

## Etapa 2: preparar os registros necessários para a declaração

Antes de iniciar a declaração, reúna os seguintes documentos:

- Social Security number ou número de identificação fiscal aplicável do contribuinte, do cônjuge e dos dependentes
- Form W-2 que demonstre rendimentos de trabalho
- Diversos Form 1099 relativos a juros, dividendos, trabalho freelance, plataformas, rendimentos de aposentadoria e outros
- Form 1095-A emitido para inscritos no Marketplace de seguro-saúde
- Documentos relativos a juros hipotecários, doações a instituições beneficentes, despesas educacionais, despesas com cuidados infantis e outras deduções e créditos tributários
- Declaração federal de 2024 e registros dos impostos estimados e pagamentos de prorrogação efetuados em 2025
- Caso tenha um Identity Protection PIN emitido pelo IRS, o IP PIN correspondente ao ano
- Routing number e account number da conta financeira nos EUA na qual a restituição será depositada diretamente

Se algum documento estiver faltando, você poderá consultar o histórico de pagamentos e as informações da conta na [conta on-line do IRS para pessoas físicas](https://www.irs.gov/payments/online-account-for-individuals). Se precisar de comprovantes de salários e rendimentos, poderá consultar o transcript do IRS; no entanto, como pode haver atraso na inclusão dos registros, compare-o com os documentos originais que você recebeu.

Em caso de declaração conjunta, prepare também os documentos do cônjuge e cumpra os requisitos de assinatura. Se você recebeu o Form 1095-A, poderá precisar do Form 8962 para fazer o ajuste do crédito tributário do prêmio do seguro-saúde.

## Etapa 3: escolher o IRS Free File ou outro meio de declaração

O ponto de partida oficial é o [IRS Free File](https://www.irs.gov/e-file-do-your-taxes-for-free). Acesse a tela de seleção de fornecedores pelo IRS.gov, e não por anúncios de busca ou sites privados com nomes semelhantes.

### Se o AGI de 2025 for de US$ 89.000 ou menos

Se sua **renda bruta ajustada (AGI) de 2025 for de US$ 89.000 ou menos**, você poderá usar o software tributário guiado do IRS Free File. O AGI não é igual à renda bruta: trata-se do valor após os ajustes indicados no Form 1040.

Dentro dos critérios gerais do IRS, cada fornecedor pode estabelecer requisitos adicionais de uso, como idade, estado de residência ou tipo de renda. Escolha no sistema do IRS um fornecedor compatível com suas condições e verifique os pontos a seguir.

1. Confirme se a declaração federal é gratuita.
2. Verifique se a declaração estadual também é gratuita ou se há cobrança separada.
3. Não acesse diretamente o site do fornecedor por meio de uma pesquisa; use a tela de resultados do IRS Free File.
4. Crie uma conta, insira os dados tributários e execute a verificação de erros.
5. Depois de assinar eletronicamente, envie a declaração e salve a notificação de aprovação.

### Free File Fillable Forms disponível sem limite de AGI

O **Free File Fillable Forms** é uma modalidade de formulários eletrônicos disponível sem limite de renda. No entanto, ao contrário do software guiado, ele oferece explicações limitadas sobre questões tributárias e poucas entrevistas automáticas, além de fornecer apenas cálculos básicos. Portanto, você deve conseguir determinar por conta própria quais formulários e campos são necessários.

| Categoria | Software guiado do Free File | Free File Fillable Forms |
|---|---|---|
| Critério de AGI de 2025 | US$ 89.000 ou menos | Sem limite de renda |
| Forma de preenchimento | Auxilia na elaboração da declaração com base nas respostas às perguntas | Preenchimento direto dos formulários eletrônicos |
| Orientação tributária | Orientações e verificação de erros variam conforme o fornecedor | Limitada |
| Declaração de imposto estadual | Suporte e custos variam conforme o fornecedor e o estado | Geralmente voltado para a declaração federal |
| Situação adequada | Declarações relativamente comuns que exigem orientação passo a passo | Declarações em que o contribuinte consegue identificar por conta própria os formulários e as regras tributárias necessários |

Se houver rendimentos empresariais complexos, rendimentos em vários estados, ativos financeiros no exterior ou questões de deduções especiais, verifique primeiro o escopo de suporte do Free File. Se necessário, considere um software pago, um profissional tributário credenciado ou um programa gratuito de assistência tributária com pessoal qualificado.

## Etapa 4: verificar o imposto não pago, os juros e as multas

O Form 4868 prorroga o **prazo de entrega da declaração**, mas não prorroga o **prazo de pagamento do imposto**. Em princípio, o imposto referente a 2025 deveria ter sido pago até 15 de abril de 2026; portanto, se houver saldo, poderão incidir juros e multa por atraso no pagamento após essa data.

Siga esta ordem:

1. Na declaração concluída, compare o imposto total, os valores retidos na fonte, os impostos estimados e os valores pagos por ocasião da prorrogação.
2. Verifique na conta do IRS se os pagamentos anteriores foram registrados corretamente.
3. Pague o saldo que puder pela [página oficial de pagamentos do IRS](https://www.irs.gov/payments).
4. Mesmo que não consiga pagar o valor integral de uma só vez, entregue a declaração dentro do prazo e pague o valor possível.
5. Se ainda restar saldo, consulte separadamente os critérios de elegibilidade e as condições dos planos de pagamento do IRS.

Os valores exatos dos juros e das multas podem variar conforme a data do pagamento, o valor não pago, as notificações do IRS e os motivos de redução aplicáveis. Em vez de confiar apenas em um valor calculado por conta própria, confira a declaração, o histórico da conta e as notificações posteriores do IRS.

Mesmo que você espere receber uma restituição, verifique se os números da declaração estão corretos. A inserção incorreta dos dados da conta para depósito direto da restituição pode atrasar o pagamento ou exigir um procedimento de correção.

## Etapa 5: confirmar a aceitação do IRS após o envio eletrônico

No envio eletrônico, “transmissão concluída” e “aceitação pelo IRS” são coisas diferentes. Não considere o processo concluído apenas porque enviou o arquivo no dia do prazo; confirme no software ou com o fornecedor se o status aparece como **accepted**.

- Salve o comprovante que mostra a data e a hora do envio.
- Confirme se o IRS aceitou a declaração.
- Se ela tiver sido rejeitada, examine imediatamente o código e o motivo do erro.
- Corrija problemas relacionados ao nome, Social Security number, AGI do ano anterior, IP PIN ou declaração duplicada de dependentes.
- Verifique o período aplicável para correção e retransmissão eletrônica, bem como as instruções do fornecedor.
- Se o envio eletrônico não for possível e você precisar apresentar a declaração em papel, confira o endereço postal, a assinatura, o comprovante de envio e o prazo aplicável.

O período para correção após a rejeição de uma declaração eletrônica não é uma prorrogação adicional aplicável incondicionalmente a todos os erros. Especialmente se você fizer o envio pouco antes de 15 de outubro, poderá não haver tempo suficiente para corrigir problemas; por isso, é mais seguro transmitir a declaração o quanto antes.

## Pontos fáceis de esquecer: a declaração federal, a estadual e o comprovante de recebimento são independentes

A conclusão da declaração prorrogada junto ao IRS não encerra automaticamente as obrigações relativas ao imposto de renda estadual. Verifique separadamente com a autoridade tributária do estado onde você reside ou obteve renda:

- Se há prorrogação da declaração estadual e qual é o prazo efetivo de entrega
- O saldo do imposto estadual e os custos por atraso no pagamento
- O efeito de alterações no AGI federal sobre a declaração estadual
- Se a declaração estadual foi transmitida separadamente após a declaração federal

Além disso, guarde juntos o PDF da declaração, as cópias dos W-2 e 1099, o registro de aprovação da prorrogação, o número de confirmação do pagamento e a notificação de aceitação do IRS. Esses documentos serão necessários para comprovar o envio e a data caso, futuramente, a declaração apareça como não recebida ou algum pagamento não seja registrado.

## Lista de verificação final antes do prazo

- [ ] Confirmei se o Form 4868 ou o pagamento eletrônico para prorrogação foi aprovado.
- [ ] Verifiquei se há um prazo específico devido a área de desastre, permanência no exterior ou outras circunstâncias.
- [ ] Incluí todos os W-2, 1099, 1095-A e documentos de deduções.
- [ ] Escolhi uma modalidade do Free File adequada ao AGI de 2025.
- [ ] Os pagamentos de prorrogação e impostos estimados foram registrados corretamente na declaração.
- [ ] Verifiquei o imposto não pago e paguei o valor possível.
- [ ] Conferi novamente o routing number e o account number da conta da restituição.
- [ ] Confirmei se a declaração eletrônica foi aceita pelo IRS.
- [ ] Concluí a declaração estadual exigida separadamente da declaração federal.
- [ ] Salvei a declaração, os recibos de pagamento e os registros de aceitação.

## FAQ

### Qual é o prazo final para a entrega da declaração federal dos EUA referente a 2025 com prorrogação?
O prazo geral para a entrega da declaração de contribuintes pessoas físicas que obtiveram uma prorrogação válida por meio do Form 4868 ou de outro recurso é 15 de outubro de 2026. No entanto, podem ser aplicados prazos diferentes a pessoas em áreas de desastre qualificadas, residentes no exterior ou militares, portanto, é necessário verificar os comunicados do IRS e os registros de aprovação da sua prorrogação.

### Ao enviar o Form 4868, o prazo para o pagamento do imposto também é prorrogado até 15 de outubro?
Não. O Form 4868 prorroga apenas o prazo para a entrega da declaração. Podem incidir juros e multa por atraso no pagamento sobre os impostos que não forem pagos até o prazo original, portanto, é necessário verificar o saldo e pagá-lo o mais rápido possível.

### O limite de 89,000 dólares do IRS Free File se refere à renda bruta?
O critério é a renda bruta ajustada de 2025, ou AGI. Ela pode não ser igual à renda bruta, pois é o valor obtido após considerar determinados ajustes permitidos sobre a renda. Cada provedor do Free File pode ter condições adicionais relacionadas à idade, ao estado ou ao tipo de renda.

### Se a AGI ultrapassar 89,000 dólares, não é possível fazer a declaração eletrônica gratuitamente?
Você não poderá usar o software guiado do IRS Free File, mas poderá utilizar o Free File Fillable Forms sem limite de renda. No entanto, a orientação tributária e o suporte automático são limitados, e você deverá determinar por conta própria quais formulários são necessários.

### Se eu transmitir a declaração até 15 de outubro, mas ela for rejeitada pelo IRS, ela será considerada entregue dentro do prazo?
Uma declaração eletrônica rejeitada não equivale a uma declaração recebida pelo IRS. É necessário corrigir o erro imediatamente e verificar o procedimento e o prazo para retransmissão permitidos pelas regras aplicáveis à declaração eletrônica. Se estiver próximo do prazo final, confirme também com o provedor ou com um profissional tributário se é necessário passar para a declaração em papel.

### Não solicitei a prorrogação. Posso enviar o Form 4868 agora?
Em geral, o envio do Form 4868 após o prazo original para solicitar a prorrogação não restabelece automaticamente um prazo já vencido. Se houver uma declaração a entregar e valores não pagos, não espere mais: entregue a declaração e faça o pagamento o mais rápido possível, além de verificar se alguma exceção específica, como medidas de auxílio em caso de desastre, se aplica.

### A prorrogação da declaração federal também prorroga automaticamente a declaração estadual de imposto de renda?
Nem sempre. Cada estado tem formas diferentes de reconhecer a prorrogação, além de prazos de entrega, prazos de pagamento e formulários distintos. É necessário verificar separadamente junto às autoridades tributárias do estado de residência e do estado onde a renda foi gerada.

### Quais informações da conta devo verificar ao receber a restituição?
Se optar pelo depósito direto, deverá informar corretamente o número de identificação bancária, o número da conta, o tipo de conta e os dados do titular. Antes do envio, compare novamente os números da conta indicados na declaração com os registros reais da instituição financeira.

## Sources

- [IRS: As 5 principais dicas para contribuintes que solicitaram prorrogação](https://www.irs.gov/newsroom/the-top-5-tips-for-extension-filers)
- [Arquivo Gratuito do IRS: Faça sua declaração de impostos gratuitamente](https://www.irs.gov/e-file-do-your-taxes-for-free)
- [Declaração de imposto individual do IRS](https://www.irs.gov/individual-tax-filing)
- [Prazos do Formulário 1040 MeF do IRS para o ano fiscal de 2025, ano de processamento de 2026](https://www.irs.gov/e-file-providers/tax-year-2025-processing-year-2026-form-1040-mef-due-dates)
- [Benefícios fiscais do IRS em situações de desastre](https://www.irs.gov/newsroom/tax-relief-in-disaster-situations)
- [Conta online do IRS para pessoas físicas](https://www.irs.gov/payments/online-account-for-individuals)
- [Pagamentos ao IRS](https://www.irs.gov/payments)

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